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进退维谷的意思解释,进退维谷的意思和造句

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  问(wèn):审计和会计哪个好就业(yè)

  会计专业(yè)人(rén)员目前较为饱和(hé),就业质(zhì)量不(bù)高(gāo),都为较小型(xíng)的(de)单(dān)位。

  而审计专业(yè),尤其是重点学校的审计专业就业质量(liàng)较(jiào)高,考(kǎo)取(qǔ)公(gōng)务员的(de)机会(huì)较多,有(yǒu)更(gèng)好(hǎo)的发展前景(jǐng)。

  审计(jì)和会计各有长短,学会计比(bǐ)较简单(dān),先(xiān)做帐,考升级,初级、中级、高级会计(jì)师,隔(gé)两(liǎng)年(nián)跳个槽,或者在有前景的单位打(dǎ)升(shēng)级,待遇都不错。

  审计可以去会计事(shì)务所工作,把(bǎ)注册会(huì)计师(shī)考下(xià)来,出来后到大型企业做(zuò)财(cái)务经理什么的,路线要高端些,难度也要高(gāo),因为注(zhù)会(huì)不是很好考,事务所的工作压(yā)力也比(bǐ)较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业的就业单位较多(duō),审计专(zhuān)业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论就业优劣,会(huì)计(jì)专业人员目前较为(wèi)饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单(dān)位,工资(zī)较低。

  而(ér)审计专业,尤(yóu)其(qí)是重点学(xué)校的(de)审计专业就业(yè)质量较高(gāo),考取公务员的机会较多(duō),有(yǒu)更好的(de)发展前景。

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会计(jì)和审计哪个发展前(qián)景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和会计(jì)事(shì)相同的,都是以会计(jì)理(lǐ)论为基础(chǔ)的。

  简(jiǎn)单类(lèi)比,会计就是直接记账,而审计(jì)就是对会计所记账目的检查(chá)、监督。

  会(huì)计接触面(miàn)比较窄,具体工作(zuò)内容(róng)没有太多创新的空间。

  只要(yào)具(jù)备基本的财务、税务(wù)知识就能应付。

  而审计行(xíng)业对(duì)人(rén)的素质要求(qiú)非常高(gāo)。

  可能接触到生(shēng)产、金融证(zhèng)券(quàn)、房地(dì)产等各类行业(yè)客户,即使是内(nèi)部(bù)审计,也(yě)需要涉及对整(zhěng)个企业业务的(de)了解,需要有(yǒu)全局观,对各类技术涉(shè)猎面(miàn)广,容(róng)易转型和多角(jiǎo)度发展(zhǎn)。

  2、从就业前景,审计与会计属(shǔ)于(yú)一个专业(yè)大类,就业广(guǎng)泛性方(fāng)面不如会(huì)计(jì),毕竟财务是企(qǐ)业职能的(de)必备,而(ér)审计(jì)却不一定,单位内部配(pèi)备(bèi)审计的毕竟是(shì)少数(shù),更多(duō)的是会计师事务(wù)所和政府单位(wèi)。

  相对适应面就窄(zhǎi)了很多。

  3、审(shěn)计专业未(wèi)来的就业方(fāng)向(xiàng)

  (1)政(zhèng)府(fǔ)审(shěn)计:对政府财(cái)政资金(jīn)的使用进行监督的工作内容(róng)。

  工作比较(jiào)累,经常会加班,但福(fú)利待遇不错(cuò)。

  (2)会计师事务所(suǒ):事务所人(rén)员非常累,一年出差200-300天左右(yòu)非常常见。

  经常一个项目完成(chéng)直接飞(fēi)到另(lìng)外(wài)一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内(nèi)部审计:内审在(zài)国内企业(yè)一般处于边缘化的部门,升职空(kōng)间不大(dà)。

  但会计和审(shěn)计只(zhǐ)是职业中的(de)一(yī)个(gè)过程(chéng),未来发展还有很(hěn)长(zhǎng)的路要走(zǒu),关(guān)于审(shěn)计(jì)与(yǔ)会计隐嫌友(yǒu)可以(yǐ)考的证(zhèng)书,二(èr)者领(lǐng)域内的职称类证(zhèng)书(shū)是必须要(yào)的考的!

  共同都可以考的证(zhèng)书是注册会计(jì)师,注册(cè)会(huì)计师证书(shū)涵盖的(de)内容比较(jiào)广(guǎng),会计(jì)、审计的内容都是包括的,所(suǒ)以(yǐ)难度(dù)是(shì)非常大的!

  注册会计(jì)师拥有(yǒu)在审计报(bào)报告上签字的唯一权利,注册会计师的(de)方向是审(shěn)计的方向(xiàng),想(xiǎng)要(yào)进(jìn)入会计(jì)师事务所工作的考(kǎo)生(shēng),注会证(zhèng)书可以说是(shì)非常好的(de)敲门砖(zhuān)!在事务(wù)所累计的经验是非常好的跳板!

  一、审计与会计的(de)联系(xì)

  1.审计主要(yào)是对、和会计报(bào)表等财(cái)务会计资料及(jí)其所反映的(de)财政(zhèng)、财(cái)务(wù)收支活动(dòng)的真实、合法、效益(yì)进行审查和评价。

  审计需要以(yǐ)会计资料为(wèi)前(qián)提和(hé)基(jī)础,离开了财务会计资料,审计工作很难进行。

  2.会计活动是经济管(guǎn)理的重要组成部分(fēn),它本身是审计监督(dū)的(de)主(zhǔ)要对象。

  在(zài)审计产(chǎn)生之初(chū),审计人员主要(yào)从(cóng)审查会(huì)计资料入手,对会计资料中反映的问题进行审查。

  二、审计(jì)与会(huì)计的区别(bié)

  1.产生的前(qián)提不(bù)同

  会计是(shì)为了(le)加强经济管理,适(shì)应(yīng)对(duì)劳动耗费和(hé)劳动成果进行核算和分析的需要而(ér)产生的;审(shěn)计(jì)是因经济监督的需要,即为了确定经营者(zhě)或其他受托管理(lǐ)者的(de)经济(jì)责任的需要而(ér)产生的。

  2.两(liǎng)者性质不同

  会计是经营管理的重要组成部分,主要是对生(shēng)产经营或管(guǎn)理过程进行(xíng)反映和监督(dū);审计(jì)则处(chù)于具体的经营管(guǎn)理之外,是(shì)经济监督的(de)重要(yào)组成部分,主要对财政、财(cái)务收支(zhī)及其(qí)他经济活动的真(zhēn)实(shí)、合法(fǎ)和效益进行审查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的对象主要是资(zī)金运动过程,审计的(de)对(duì)象主要是会计资料和(hé)其他经济信息所(suǒ)反映的经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法(fǎ)体系由(yóu)会计核(hé)算、会计分析、会计检(jiǎn)查三部(bù)分组(zǔ)成,包括(kuò)了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等(děng)内容,其中包括(kuò)设置账户、复式记账、填(tián)制凭证、登记账簿、成本计算、财产清查(chá)、会计报(bào)表等方法,其(qí)目(mù)的是为管理和决策提(tí)供(gōng)必须的资料(liào)和信息(xī)。

  (2)审计方法体系(xì)由规划方法、实施方(fāng)法(fǎ)、管理方法(fǎ)等(děng)组成(chéng),而实施方(fāng)法(fǎ)主(zhǔ)要是为了确定审计事项、收集、对照标(biāo)准(zhǔn)评价,提出(chū)与决定(dìng),使用(yòng)资(zī)料检(jiǎn)查法、实物检(jiǎn)查法、审计(jì)调查法(fǎ)、审计分析(xī)法(fǎ)、审计抽样法等,其(qí)目的是为了(le)对被(bèi)审计(jì)对象(xiàng)进行全面(miàn)评(píng)价提(tí)供证据而采取(qǔ)的必要方(fāng)法。

  5.职(zhí)能(néng)不同

  (1)会计的(de)基本职能是对经济活动过程的(de)记录、计算(suàn)、反映和监督;审(shěn)计的基(jī)本职(zhí)能(néng)是(shì)监督,此外还包括评(píng)价(jià)和者卜公(gōng)证。

  (2)会计虽(suī)说(shuō)也具有(yǒu)监督职能,但这种监督是一种自我监督(dū)行(xíng)为,主要(yào)通过会计检查(chá)来实现,针对会计业务活动本身(shēn),而审(进退维谷的意思解释,进退维谷的意思和造句shěn)计,既包含(hán)了检查(chá),又(yòu)包括(kuò)了对计算行为(wèi)及所有的经济活(huó)动进行实地考察、调(diào)查、分(fēn)析、检(jiǎn)验,即含(hán)审(shěn)核(hé)稽查计算之意。

  (3)会(huì)计(jì)检查只是各个单(dān)位财(cái)会部门的附带职(zhí)能,而审计是独立(lì)于(yú)财(cái)会(huì)部(bù)分之外的专职监督检(jiǎn)查;会计检查的(de)目的主(zhǔ)要是为了保证会(huì)计资料的真实性(xìng)和准确性。

  其检查范围(wéi)灶(zào)槐、深度、方式均(jūn)受到限制(zhì),而(ér)审计的目(mù)的在于证实财政、财务收支的真(zhēn)实、合法、效益,审计检查会(huì)计资(zī)料只是实现审计(jì)目的的(de)手(shǒu)段之一,但不是(shì)惟一(yī)的手段。

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